Внутренний аудит: система корпоративного контроля
  • Повышение квалификации
Регистрация
Цена
31 900 руб.
31 900 руб.
Рейтинг
Прослушали курс
2725 человек
Цена в месяц
{{ total >= 10000 ? currency(total / 10) : currency(total / 4) }}
В рассрочку на {{ total >= 10000 ? '10 месяцев' : '4 месяца' }} по карте
Описание

Видеокурс «Внутренний аудит: система корпоративного контроля»

Программа разработана для развития профессиональных компетенций финансистов, бухгалтеров, экономистов, внутренних аудиторов, сотрудников службы внутреннего контроля. В процессе обучения рассматривается система внутреннего контроля, аспекты повышения эффективности деятельности в сфере управления рисками и особенности работы службы внутреннего аудита, принципы объективности и независимости в системе внутреннего аудита, планирование в системе аудита. Участники курса научатся оценивать эффективность локальных нормативных документов, распределять компетенции и зоны ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе, выявлять сомнительных контрагентов, анализировать налоговые риски в договорах.

Что входит
  • Удобная платформа

  • Интерактивный курс

  • Самопроверка
    знаний

  • Удостоверение о повышении квалификации

  • Неограниченный
    доступ на 30 дней

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Внутренний аудит в системе внутреннего контроля и управления рисками

    • Внутренний Аудит — определение, основные термины и понятия.
    • Система внутреннего контроля. Компоненты системы,принципыконтроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель»COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.
    • Российское законодательство о внутреннем контроле.
    • Управление рисками (COSO): понятие, цели икомпоненты.
    • Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельностибизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. Совет по аудиту.
    • Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами. Значение Положения о работе Службы внутреннего аудита (примеры).
    • Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.
    • Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учёт личностного фактора, тактика борьбы.
    • Мошенничество в применении к финансовой отчетности: распространенные способы искажения отчетности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.
  2. 01

    Этапы проведения внутреннего аудита

    • Этапы проведения внутреннего аудита: инициирование аудита, распоряжение о проведении аудита, планирование аудита, проведение аудиторских процедур, оформление результатов аудита.
    • Планирование внутреннего аудита. Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита. Использование карты рисков. Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита.
    • Существенность в аудите — роль и способы определения.
    • Риски внутреннего аудитора. Виды аудиторских рисков, их сущность и взаимосвязь. Неотъемлемый риск, риск необнаружения, риск средств контроля. Факторы, которые оказывающие влияние на снижение аудиторского риска.
    • Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения. Использование опросов и оценка несоответствий.
    • Выборка в аудите: виды, области применения, методы оценки. Оценка результатов выборочного исследования. Практикум — построение выборки по участку проверки.
    • Документирование внутреннего аудита. Формирование аудиторского отчета. Основные требования к представлению информации о результатах аудита.
    • Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита. Работа с материалами аудита после утверждения Аудиторского отчета. Разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита.
    • Оценка эффективности работы службы внутреннего аудита.
  3. 01

    Режим коммерческой тайны. Конфиденциальное делопроизводство. Актуальные вопросы защиты персональных данных

    • Основные понятия риск-менеджмента и его задачи.
    • Постановка системы управления рисками.
    • Использование риск-менеджмента при принятии решений.
    • Организационные аспекты управления рисками.
    • Требования по внедерению системы управления рисками.
    • Струтура управления рисками.
    • Исполнение функции риск-менеджмента.
    • Основные направления защиты конфиденциальной информации в компании
    • Понятие информационной безопасности.
    • Административный уровень инфорамционной безопасности.
    • Основные этапы управления рисками.
    • Содержание детализированной политики безопасности. Заключительные положения.
    • Организационная структура и персонал департмаента информационной безопасности
    • Аудит состояния информационной безопасности на предприятии
    • IT-безопсность. Средства защиты информации. Аудит системы IT-безопсности.
    • Электронная подпись.Защита от вредоносных программ и информационных ресурсов
    • Тайны
    • Коммерческая тайна компании.
Процесс
    01

    Регистрация на курс

    02

    Оплата обучения

    03

    Доступ к курсу на 30 дней

    04

    Обучение

    05

    Практические задания и тесты

    06

    Удостоверение о повышении квалификации

31 900 руб.
Регистрация
Сложно выбрать? , мы поможем!
Заявка на бесплатную консультацию